2019年10月8日,会计学院和科研处共同举办了题为“企业内部控制的实质问题”的学术讲座。现任北京市国资委监督处处长、高级会计师、财政部内部控制标准委员会咨询专家的齐英作为主讲人分享了市国资委推进企业内部控制体系建设的进展与情况。
首先,齐英处长在讲座中通过实务案例的讲解,为同学们生动地展示了企业内部控制的重要性,内部控制不健全会导致企业资产流失。接着,介绍了企业内部不同职能部门需要重点关注的风险点。比如:企业发展部要做到现金流、实务流和票据流的三合一,其中最重要的是实务流;法务部要争取有利于自己的诉讼地;财务部要核实相对人资质和信用,确保资金使用无风险等等。最后,强调企业内部控制的核心是管风险,其目标是形成决策程序科学、权责清晰、管理规范、风险控制有效的内部控制体系。
齐英处长结合实务经验讲解的企业内部控制实质问题使大家受益匪浅,为同学们将来走上工作岗位打下了坚实基础。